益阳市交通运输局2015年部门预算批算表

发布日期:2015-08-05访问次数:信息来源: 益阳市交通运输局 作者:字号:【

2015年收支预算总表

单位名称:益阳市交通运输局机关

单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本  年  预  算 项         目 本  年  预  算 功  能  科  目 本  年  预  算
一、公共财政预算拨款 850.88 一、基本支出 512.24 [201]一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的非税收入拨款       工资福利支出 249.45 [202]外交支出  
三、政府性基金拨款       一般商品和服务支出 50.83 [203]国防支出  
四、财政专户拨款       对个人和家庭的补助支出 211.96 [204]公共安全支出  
五、未纳入财政专户的自有资金   二、专项业务支出 338.64 [205]教育支出  
        专项工资福利支出 338.64 [206]科学技术支出  
        专项商品和服务支出   [207]文化体育与传媒支出  
        专项对个人和家庭的补助支出   [208]社会保障和就业支出  
    三、项目支出   [209]社会保险基金支出  
        项目工资福利支出   [210]医疗卫生与计划生育支出  
        项目商品和服务支出   [211]节能环保支出  
        项目对个人和家庭的补助支出   [212]城乡社区支出  
        对企事业单位补贴   [213]农林水支出  
        转移性支出   [214]交通运输支出 850.88
        赠与   [215]资源勘探电力信息等支出  
        债务利息支出   [216]商业服务业等支出  
        债务还本支出   [217]金融支出  
        基本建设支出   [219]援助其他地区支出  
        其他资本性支出   [220]国土海洋气象等支出  
        其他支出   [221]住房保障支出  
    四、事业单位经营支出   [222]粮油物资储备支出  
        [227]预备费支出  
本 年 收 入 合 计 850.88 本 年 支 出 合 计 850.88 [228]国债还本付息支出  
六、上级补助收入 上级补助收入 四、对附属单位补助支出 总计(合计_对附属单位补助支出) [229]其他支出  
七、附属单位上缴收入 附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 总计(合计_上缴上级支出) [230]转移性支出  
八、上年结余 小计        
    其中:公共财政预算拨款结余 预算拨款结余        
        其中:财政专户结余 财政专户结余        
    其中:纳入预算管理的非税收入拨款结余 纳入预算管理的非税收入拨款结余        
    其中:政府性基金结余 纳入预算管理的政府性基金结余        
收  入  总  计 850.88 支  出  总  计 850.88 支  出  总  计 850.88

2015年收支预算总表

单位名称:市交通建设造价站 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本  年  预  算 项         目 本  年  预  算 功  能  科  目 本  年  预  算
一、公共财政预算拨款 38.03 一、基本支出 27.91 [201]一般公共服务支出 0.00
二、纳入预算管理的非税收入拨款 0.00     工资福利支出 22.83 [202]外交支出 0.00
三、政府性基金拨款 0.00     一般商品和服务支出 3.04 [203]国防支出 0.00
四、财政专户拨款 0.00     对个人和家庭的补助支出 2.04 [204]公共安全支出 0.00
五、未纳入财政专户的自有资金 0.00 二、专项业务支出 10.12 [205]教育支出 0.00
        专项工资福利支出 0.00 [206]科学技术支出 0.00
        专项商品和服务支出 10.12 [207]文化体育与传媒支出 0.00
        专项对个人和家庭的补助支出 0.00 [208]社会保障和就业支出 0.00
    三、项目支出 0.00 [209]社会保险基金支出 0.00
        项目工资福利支出 0.00 [210]医疗卫生与计划生育支出 0.00
        项目商品和服务支出 0.00 [211]节能环保支出 0.00
        项目对个人和家庭的补助支出 0.00 [212]城乡社区支出 0.00
        对企事业单位补贴 0.00 [213]农林水支出 0.00
        转移性支出 0.00 [214]交通运输支出 38.03
        赠与 0.00 [215]资源勘探电力信息等支出 0.00
        债务利息支出 0.00 [216]商业服务业等支出 0.00
        债务还本支出 0.00 [217]金融支出 0.00
        基本建设支出 0.00 [219]援助其他地区支出 0.00
        其他资本性支出 0.00 [220]国土海洋气象等支出 0.00
        其他支出 0.00 [221]住房保障支出 0.00
    四、事业单位经营支出 0.00 [222]粮油物资储备支出 0.00
        [227]预备费支出 0.00
本 年 收 入 合 计 38.03 本 年 支 出 合 计 38.03 [228]国债还本付息支出 0.00
六、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 [229]其他支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 [230]转移性支出 0.00
八、上年结余 0.00        
    其中:公共财政预算拨款结余 0.00        
        其中:财政专户结余 0.00        
    其中:纳入预算管理的非税收入拨款结余 0.00        
    其中:政府性基金结余 0.00        
收  入  总  计 38.03 支  出  总  计 38.03 支  出  总  计 38.03

2015年收支预算总表

单位名称:市交通科技信息中心 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本  年  预  算 项         目 本  年  预  算 功  能  科  目 本  年  预  算
一、公共财政预算拨款 123.43 一、基本支出 19.16 [201]一般公共服务支出 0.00
二、纳入预算管理的非税收入拨款 0.00     工资福利支出 15.54 [202]外交支出 0.00
三、政府性基金拨款 0.00     一般商品和服务支出 2.23 [203]国防支出 0.00
四、财政专户拨款 0.00     对个人和家庭的补助支出 1.39 [204]公共安全支出 0.00
五、未纳入财政专户的自有资金 0.00 二、专项业务支出 104.27 [205]教育支出 0.00
        专项工资福利支出 0.00 [206]科学技术支出 0.00
        专项商品和服务支出 104.27 [207]文化体育与传媒支出 0.00
        专项对个人和家庭的补助支出 0.00 [208]社会保障和就业支出 0.00
    三、项目支出 0.00 [209]社会保险基金支出 0.00
        项目工资福利支出 0.00 [210]医疗卫生与计划生育支出 0.00
        项目商品和服务支出 0.00 [211]节能环保支出 0.00
        项目对个人和家庭的补助支出 0.00 [212]城乡社区支出 0.00
        对企事业单位补贴 0.00 [213]农林水支出 0.00
        转移性支出 0.00 [214]交通运输支出 123.43
        赠与 0.00 [215]资源勘探电力信息等支出 0.00
        债务利息支出 0.00 [216]商业服务业等支出 0.00
        债务还本支出 0.00 [217]金融支出 0.00
        基本建设支出 0.00 [219]援助其他地区支出 0.00
        其他资本性支出 0.00 [220]国土海洋气象等支出 0.00
        其他支出 0.00 [221]住房保障支出 0.00
    四、事业单位经营支出 0.00 [222]粮油物资储备支出 0.00
        [227]预备费支出 0.00
本 年 收 入 合 计 123.43 本 年 支 出 合 计 123.43 [228]国债还本付息支出 0.00
六、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 [229]其他支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 [230]转移性支出 0.00
八、上年结余 0.00        
    其中:公共财政预算拨款结余 0.00        
        其中:财政专户结余 0.00        
    其中:纳入预算管理的非税收入拨款结余 0.00        
    其中:政府性基金结余 0.00        
收  入  总  计 123.43 支  出  总  计 123.43 支  出  总  计 123.43
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